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          公告公示
          第五中等職業學校2018年部門預算公開(含附件)
          發布時間:2018-11-06 17:59:17 瀏覽次數:

                                          2018年度南陽市第五中等職業學校
                                                     預算公開(含附件)

          目 錄
          第一部分 學校概況
            一、主要職能
            第二部分 2018 年度部門預算情況說明
            第三部分 名詞解釋
            附件: 2018 年度部門預算表
            一、部門收支預算總表
            二、部門收入預算總表
            三、部門支出預算總表
            四、財政撥款預算支出情況表
            五、一般公共預算支出情況表
            六、一般公共預算基本支出情況表
            七、政府性基金支出情況表
            八、一般公共預算“三公”經費支出情況表




          第一部分
          概況
          一、主要職能
          南陽第五中等職業學校是供銷社下屬二級單位,2008年3月經南陽市政府批準,在原南陽市供銷干部學校(又名南陽市供銷職工中等專業學校)的基礎上,更名掛牌成立的一所市屬公辦財政全供事業單位。主要職能是:堅決擁護黨的教育方針,貫徹落實國家職業教育相關政策,大力發展職業教育,培養各種中、初級應用、實用人才,為發展地方經濟、為社會經濟服務。


          第二部分
          2018年度部門預算情況說明
          一、收入支出預算總體情況說明
          2018年收入總計391.64萬元,支出總計391.64萬元。
          二、收入預算總體情況說明
          2018年財政收入預算391.64萬元,分別是:一般公共預算339.14萬元,行政事業性收費收入5萬元,國有資本經營預算收入10萬元,專戶管理的教育收費37.5萬元,專戶收入與2017年131萬元相比,下降了71.37%,主要原因是與河南省經濟管理學校聯合辦學的學生人數減少,相應的學費收入減少。
          三、支出預算總體情況說明
          2018年財政支出預算391.64萬元,其中:基本支出343.14萬元,占87.62%;項目支出48.5萬元,主要是教學業務支出,占12.38%。項目支出與2017年的144萬元相比,減少了66.32%,減少的原因是專戶收入減少,相應的用于教學業務支出的費用減少。
           
          四、一般公共預算收支預算總體情況說明
          2018年一般公共預算收支預算354.14萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算增加36.59萬元,增加11.52%,主要原因:人員工資增長后,相應的社會保障費用增加,人員經費增加。               
          五、政府性基金預算支出情況說明
          2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
          六、 “三公”經費支出預算情況說明
          2018年,三公經費0萬元,其中公務接待費0萬元,公務用車運行費、購置費0萬元,因公出國經費0萬元。與上年持平。
          七、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費支出情況
          2018年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為13.8萬元,主要用于保障機關正常運轉等經費。
          (二)政府采購支出情況
          2018年我單位無政府采購預算安排。
          (三)國有資產占用情況
          我單位與玉雕工作室聯合辦學,對方使用我校校舍,有國有資產有償使用收入10萬元。
          (四)專項轉移支付項目情況
          我單位沒有專項轉移支付項目情況。
           
          第三部分
          名詞解釋
          一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
          二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
          三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
          四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
          五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
          六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
          七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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          預算報表.pdf
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